2017年古交市365体育平台bet下载入口_office365admin下载_bet3365游戏
预算编报情况说明
一、工作职责
古交市365体育平台bet下载入口_office365admin下载_bet3365游戏是国家法律监督机关,依法独立行使检察权,对古交市人民代表大会及其常委会负责并报告工作。主要工作职责是:1、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的范围案件进行侦查。2、对于公安机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉;对于公安机关的侦查活动是否合法实行监督。3、对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的审判活动是否合法实行监督。4、对于刑事案件判决、裁定的执行和看守所的活动是否合法,实行监督。5、对于人民法院已生效的民事、刑事判决、裁定进行法律监督。6、依法受理接待报案、控告、举报线索和申诉、刑事赔偿案件。搞好预防职务犯罪工作。
二、2017年预算情况
古交市365体育平台bet下载入口_office365admin下载_bet3365游戏为一类城市基层检察院,应执行公用经费保障标准必须达到3.1万元/人。(其中:日常公用经费标准为1.3万元/人,业务经费标准为1.8万元/人)。2017年我院现有干警51人,共计应为158.1万元。2016年我院三公经费、培训费等开支明显减少
三、2017年工作目标与主要任务
我院将以十八大会议精神为指导,正确研判检察工作新形势,紧跟时代步伐,自觉做到“六个坚持”,更加注重检察业务建设,更加注重服务经济社会发展,更加注重保障和服务民生,更加注重检察队伍建设。
1、更加注重检察业务建设,做到完成任务有策。牢固树立办案数量、质量、效率、效果、安全相统一的业绩观。进一步提高审查逮捕案件质量,健全提前介入制度和捕后跟踪制度,督促公安机关补齐补强证据,提高案件起诉判决率。不断提高公诉案件质量和效率,建立繁简分流、专业分类的办案模式,积极推进附条件不起诉、量刑建议、不起诉不抗诉说理答疑工作。健全“两法衔接”日常联系制度,努力扩展职务犯罪案件案源。
2、更加注重自觉服务经济社会发展,做到服务大局有为。继续发挥打击、预防、监督、教育、保护等职能作用,依法惩治各类犯罪,进一步查办影响招商引资,破坏投资环境的职务犯罪。围绕扩权强县的政策落实,为市委、市政府提供法律服务,慎重对待扩权强县过程中的职务犯罪案件,改进执法办案方式方法,努力实现执法办案法律效果和社会效果的有机统一。
3、更加注重服务和保障民生,做到执法为民有力。始终坚持党对检察工作的领导,始终把人民放在心中,教育干警来自人民、植根人民、服务人民,自觉贯彻党的群众路线,始终把群众需要作为第一信号,以群众满意作为第一标准,自觉把维护好、实现好、保护好群众利益贯穿检察工作各个方面、各个环节。依法办理采煤沉陷、土地经营权流转、林权改革、土地征收、房屋拆迁中发生的关系群众切身利益的案件,维护群众合法权益。积极开展带案下访、送法下乡活动,为群众提供便捷的法律服务,解决群众关注的实际问题。
4、更加注重检察队伍建设,做到治检有方。以开展“忠诚、为民、公正、廉洁”的政法干警核心价值观教育实践活动为载体,以保持党员纯洁性为抓手,加强队伍思想政治建设。认真学习贯彻修改后的刑诉法,进一步强化保障人权意识、证据意识、程序意识、办案效率意识、监督制约意识,为更好地依法惩治犯罪,维护群众合法权益提供智力支持和人才保障。
2017年3月9日
古交市检察院2017年收支预算总表
单位:元
收入部分
支出部分
收入类别
金额
功能科目
金额
经济科目
金额
一、财政拨款
7310841
一、一般公共服务
一、工资福利支出
4734049
经费拨款
7310841
二、外交
二、商品和服务支出
1919400
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
三、国防
三、对个人和家庭补助
657392
专项收入安排的拨款
四、公共安全
6859841
四、对企事业单位的补贴
罚没收入安排的拨款
五、教育
五、赠与
二、预算外资金
六、科学技术
六、债务利息支出
当年预算外资金
七、文化体育与传媒
七、债务还本支出
上年结转预算外资金
八、社会保障和就业
八、基本建设支出
三、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款
九、社会保险基金支出
九、其他资本性支出
四、其他收入
十、医疗卫生
451000
十、贷款转贷及产权参股
五、国有资本经营预算
十一、节能环保
十一、其他支出
六、社会保险基金
十二、城乡社区事务
十三、农林水事务
十四、交通运输
十五、资源勘探电力信息等事务
十六、商业服务业等事务
十七、金融监管等事务支出
十八、援助其他地区支出
十九、国土资源气象等事务
二十、住房保障支出
二十一、粮油物资管理事务
二十二、国有资本经营预算支出
二十四、预备费
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出
合计
7310841
合计
7310841
合计
7310841
古交市检察院2017年支出总表 | |||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||
单位名称(科目) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 纳入预算管理的政府基金 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金 | 其他支出 | ||||||
小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 专项收入安排的拨款 | 罚没收入安排的拨款 | 小计 | 当年财政专户管理资金 | 上年结转财政专户管理资金 | ||||||
合计 | 7310841 | 7310841 | 7310841 | ||||||||||
公共安全支出 | 6859841 | 6859841 | 6859841 | ||||||||||
检察 | 6859841 | 6859841 | 6859841 | ||||||||||
行政运行(检察) | 6859841 | 6859841 | 6859841 | ||||||||||
医疗卫生与计划生育支出 | 451000 | 451000 | 451000 | ||||||||||
行政事业单位医疗 | 451000 | 451000 | 451000 | ||||||||||
行政单位医疗 | 242000 | 242000 | 242000 | ||||||||||
公务员医疗补助 | 190000 | 190000 | 190000 | ||||||||||
其他行政事业单位医疗支出 | 19000 | 19000 | 19000 |
古交市检察院2017年支出预算明细表 | |||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||
单位名称-项目名称 | 总计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金 | 其他支出 | ||||||
小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费 | 专项安排的拨款 | 罚没收入安排的拨款 | 小计 | 当年财政专户管理资金 | 上年财政专户管理资金 | ||||||
合计 | 7310841 | 7310841 | 7310841 | ||||||||||
基本支出 | 7310841 | 7310841 | 7310841 | ||||||||||
工资福利支出 | 4734049 | 4734049 | 4734049 | ||||||||||
职务(岗位)工资 | 630780 | 630780 | 630780 | ||||||||||
级别(薪级)工资 | 1163856 | 1163856 | 1163856 | ||||||||||
保留津贴 | 45540 | 45540 | 45540 | ||||||||||
行政单位统一津补贴 | 1026600 | 1026600 | 1026600 | ||||||||||
警衔津贴 | 67920 | 67920 | 67920 | ||||||||||
办案补贴 | 115200 | 115200 | 115200 | ||||||||||
其他津贴 | 145980 | 145980 | 145980 | ||||||||||
奖金 | 139257 | 139257 | 139257 | ||||||||||
公务员医疗补助 | 190000 | 190000 | 190000 | ||||||||||
失业保险 | 2800 | 2800 | 2800 | ||||||||||
工伤保险 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||
生育保险 | 18000 | 18000 | 18000 | ||||||||||
行政单位医疗 | 242000 | 242000 | 242000 | ||||||||||
奖励性绩效工资 | 37548 | 37548 | 37548 | ||||||||||
年终一次性奖(事业) | 10296 | 10296 | 10296 | ||||||||||
基础性绩效工资 | 64272 | 64272 | 64272 | ||||||||||
机关事业单位养老保险缴费 | 595000 | 595000 | 595000 | ||||||||||
职业年金缴费 | 238000 | 238000 | 238000 | ||||||||||
对个人和家庭补助支出 | 657392 | 657392 | 657392 | ||||||||||
生活补助(遗属补助) | 42080 | 42080 | 42080 | ||||||||||
独生子女费 | 9600 | 9600 | 9600 | ||||||||||
采暖补贴 | 244800 | 244800 | 244800 | ||||||||||
住房公积金 | 356232 | 356232 | 356232 | ||||||||||
女工卫生费 | 4680 | 4680 | 4680 | ||||||||||
商品与服务支出 | 1919400 | 1919400 | 1919400 | ||||||||||
办公费 | 1570800 | 1570800 | 1570800 | ||||||||||
其他交通费用 | 338400 | 338400 | 338400 | ||||||||||
公务接待费 | 10200 | 10200 | 10200 |
2017年“三公”经费预算表 | |
单位:元 | |
项目 | 本年预算数 |
合计 | 635000 |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务接待费 | 20000 |
3、公务用车费 | 615000 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 615000 |
(2)公务用车购置 |
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